Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.
Haushaltsdiagramm
-882.594,18 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-882.594,18 €
54,06%
-570.708,92 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-570.708,92 €
34,96%
-80.321,17 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-80.321,17 €
4,92%
-75.151,31 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-75.151,31 €
4,60%
-12.066,50 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-12.066,50 €
0,74%
-11.735 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-11.735 €
0,72%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 39.355,89 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.632.577,08 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.593.221,19 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.593.221,19 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.593.221,19 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.613.211,66 € |
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | |
30: globaler Minderaufwand | 0 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.613.211,66 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | -929,58 € |